物業經理人

秩序維護服務質量檢查表

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秩序維護服務質量檢查表

  被檢查項目名稱:檢查陪同人員:

檢查項目 檢查內容 檢查標準 檢查結果 不合格情況簡述 整改情況簡述 備注  
一、基本要求 1、現有秩序維護部隊員名單(及時更新)、排班記錄、崗位人員安排記錄 秩序維護部隊員名單與排班及相應崗位相符 合格()
不合格()
    必查  
 
2、每月底制定月工作計劃、培訓計劃 工作計劃、培訓計劃與實施相符 合格()
不合格()
    必查  
3、每周組織不少于一次軍事訓練和理論培訓。(計劃、簽到等) 計劃、培訓簽到相符,抽查參加培訓人員,要求熟悉培訓內容 合格()
不合格()
    必查  
4、每周召開一次小隊長會議 形成會議紀要,會議簽到相符。能分析目前隊伍中存在的一些情況,總結經驗,舉一反三,不斷完善隊伍建設。 合格()
不合格()
    必查  
5、監控影像回放情況表、巡更情況表及秩序維護工作日檢查表記錄情況 記錄要及時、規范、如實記錄。 合格()
不合格()
    必查必究  
6、查看現場隊員儀容儀表情況 1、按規定著裝,佩帶標志,服裝整潔,穿戴整齊 合格()
不合格()
    必查必究  
2、精神飽滿,站崗姿態正確 合格()
不合格()
    必查必究  
3、不留長發,不蓄胡子 合格()
不合格()
    必查必究  
二、安全管理 1、崗亭及周邊衛生情況。 崗亭內干凈、整潔及物品擺放整齊,崗亭周邊無煙頭、垃圾,保持整潔 合格()
不合格()
    必查必究  
2、對外來人員及大宗物品出小區的管理情況 對外來人員要盤問、等記,對大宗物品出小區要進行確認、盤問和登記 合格()
不合格()
    必查必究  
3、對外來車輛(包括非機動車輛)的管理 對外來車輛要盤問、發卡、登記、敬禮 合格()
不合格()
    必查必究  
4、內崗隊員值班情況 1、每小時巡邏一次;及時、規范、如實填寫《秩序維護巡邏記錄表》 合格()
不合格()
    必查必究  
2、巡邏過程中發現樓宇電子門敞開的要及時關閉,對可疑人員要進行詢問 合格()
不合格()
    必查必究  
3、隊員要對巡邏區域內的具體情況熟悉 合格()
不合格()
    必查  
三、監控中心管理 1、監控中心衛生情況 室內整潔,物品擺放整齊,無雜物堆放 合格()
不合格()
    必查必究  
 
2、監控員值班情況 外來人員進入要求填寫《外來人員進出登記表》;值班員及時填寫《監控系統情況記錄表》及發現問題及時跟蹤、處理 合格()
不合格()
    必查必究  
3、監控室容留閑雜人員情況 機房重地,閑人莫入 合格()
不合格()
    必查必究  
4、監控系統出現故障或不能運行時處理匯報情況 監控系統出現故障或不能正常運行時,監控員及時向主管領導匯報,并記錄 合格()
不合格()
    必查必究  
5、監控中心監控員打開電子門的情況 沒有帶門禁卡要進入樓宇,監控員要嚴格按操作規程進行詢問、核實房號和身份并做出相應的處理; 合格()
不合格()
    必查  
6、周界報警反映情況 要求監控員接警快速;現場巡邏隊員到報警區域及時、快速 合格()
不合格()
    必查  
四、消防管理 1、消防設備臺帳的建立及更新情況 滅火器、水帶、槍頭、監控探頭等設備臺帳清晰、帳物相符等。 合格()
不合格()
    必查  
2、消防設備(消防主機、消防系統、手動報警系統、聯動控制)完好情況 要求能正常運行,可隨時啟用,發現問題進行跟蹤、關閉,(不能及時修復需書面報告上報公司領導)。 合格()
不合格()
    必查必究  
3、定人定時定方案地消除火災隱患,組織消防實戰大演習 要有演習計劃,每年組織不少于一次,填寫《消防演習情況記錄表》,有照片作為演習證據并存檔。 合格()
不合格()
    必查  
4、定期組織所有隊員進行消防方面知識專題培訓 有相關培訓記錄和培訓簽到表;隊員要熟知消防知識 合格()
不合格()
    必查  
5、消防通道情況 暢通,無機動車輛堵塞,消防門能及時打開,門鎖能定期保養,鑰匙有專人固定地方保管 合格() 不合格()     必查  
四、消防管理 6、重要時間節點前消防安全檢查的組織和落實 重要時間節點(如五一、十一、元旦、春節、夏季火災高發期、年底易發期等)前要粘貼溫馨提示,要進行系統消防安全檢查,對于一些安全消防難點和盲點是否有專項防范措施并要求有相關的客觀的書面記錄資料。 合格() 不合格()     必查  
7、消防器材檢查情況 服務中心每月對消防器材檢查不少于1次,要如實填寫《消防器材檢查表》,發現問題及時解決 合格() 不合格()     必查必究  
8、高層樓宇內的消防供水情況。 定期檢查高層樓宇能正常供水,并要有相關書面記錄、存檔 合格() 不合格()     必查  
9、消防安全出口指示標識 完好,燈常亮 合格() 不合格()     必查必究  
五、車輛管理 1、非機動車輛停放情況 按指定位置擺放,要求整齊,無混亂停放現象;禁止小區公共區域(包括電子門前、樓宇內公共區域等)停放 合格() 不合格()     必查必究  
2、機動車輛的停放情況 按指定位置停放,要求整齊有序,不得堵塞消防通道和小區主干道,保持其通暢;不得侵占綠化草皮地; 合格() 不合格()     必查必究  
3、與車輛管理相關的安全標識與設施管理情況 車輛管理相關的安全標識和設施(減速標識、禁鳴標識、交通指示牌、限速標識等)要求保持完好狀態 合格() 不合格()     必查  
4、門崗和內崗,對車輛(非機動車輛)的管理情況 對進入小區的外來車輛由門崗負責盤問、發卡、登記;由內崗引導車輛停放,確保小區道路通暢無阻 合格() 不合格()     必查  
5、內崗隊員發現車輛異常情況的處理 巡邏中發現車輛破損情況要記錄到《秩序維護記錄表》上;發現車門未關、車內有貴重物品等現象,要及時和車主溝通確認 合格() 不合格()     必查必究  
六、裝修管理 1使用裝修出入證情況 門崗對裝修施工人員進行控制,憑證出入小區,發現未辦理出入證的裝修施工人員禁止出入小區 合格() 不合格()     必查  
2、裝修現場使用有效滅火器 配備相適的滅火器。 合格() 不合格()     必查  
3、裝修現場有無動用明火現象 禁止使用大功率電器,如使用電焊等需報秩序維護部填寫《動明火作業申請表》 合格() 不合格()     必查  
七、應知應會 1、應知應會情況 各崗位隊員熟悉應知應會內容,如公司成立時間、質量方針、目標,崗位職責、最近培訓知識點等 合格() 不合格()     必查
 

篇2:物業服務質量檢查工作報告

  物業服務質量檢查工作報告

  3月15日,16日,我和品質部葉經理對物業公司麗湖花園和信和愛琴居花園進行第一次物業服務質量檢查工作。此次服務質量考核標準主要是物業管理評優標準,考核方式是以面談和現場勘查。本次服務質量檢查工作得到了管理處領導和各部門主管的配合,大家本著發現問題,解決問題的目的;實事求是的原則,將此次檢查工作順利完成,現將此次檢查結果匯報如下:

  兩個管理處做的都比較好的方面體現在基礎管理:

  1、物業管理處每季度公開一次物業管理服務費用收支情況。(財務部負責統計收支報表交給管理處,管理處將報表上報業委會,業委會負責將報表公布所有業主。)

  2、建立維修基金,其管理、使用、續籌符合物業管理有關規定。

  3、電梯維修保養及時,管理處安排專人負責與電梯維保分包公司聯絡,跟進電梯的維修保養計劃。

  4、二次供水設施設備,定期請外包公司進行清洗,并達到水質清洗合格標準。

  5、麗湖花園管理處消防演練組織及時到位。每季度組織一次演練,每半年進行一次大練兵。

  6、愛琴居花園業主資料和小區竣工驗收資料整理、歸檔、保存妥善,齊全。

  以上是各管理處做的比較好的方面,但是按照ISO質量管理體系標準要求,

  管理處各方面的工作還存在很大差距和不足:

  1、客服中心

  1)標識管理混亂。麗湖花園主出入口沒有小區平面示意圖,樓宇標號標志不明顯;各管理處辦公區域沒有明顯區域劃分標識,辦公區域管理混亂;管理人員上班和安全員執勤未穿著統一服裝和未佩戴工卡現象嚴重存在;綠地沒有警示標語;設備設施沒有明確責任人;設備卡不統一。

  2)記錄表格不統一,設計不科學,填寫不規范,存在不填、漏填現象,其中愛琴居管理處《投訴接待記錄表》無法體現處理結果和回訪情況。

  3)對于管理處投訴處理及時率、滿意率、維修及時率、維修返修率未做統計。

  4)裝修驗收存在漏洞。麗湖花園存在某些業主裝修驗收表,工程部漏簽意見的現象。

  2、工程班

  1)工程維修班與客服前臺溝通不暢,維修不及時。

  2)有償維修的操作流程不科學,需要改進。維修人員在維修完畢后,才告訴業主維修的價錢,帶領業主到管理處繳交,這樣很容易引起價格糾紛,給物業公司造成經濟損失。

  3)設備設施保養、運行檢查、巡查記錄不全,并且填寫不規范。

  4)設備設施管理制度,操作規范,相關崗位責任書不齊全,并且物業公司沒有統一范本指導管理處員工進行操作,導致實際工作的隨意性強。

  5)設備房衛生打掃不及時,灰塵、雜物較多。愛琴居管理處設備房沒有配備溫度計。

  6)設備房消防設施及應急燈等相關配套設施不齊全,并且有損壞現象,其中滅火設施檢查時間不及時,過期很久。

  7)麗湖花園監控中心監控器圖像不清洗,監控頭損壞,聯動系統老化。

  3、安全部

  1)缺少完整的崗位職責,部門職責。

  2)安全員巡查記錄不規范,需要完善。

  3)安全員著裝不統一,崗位執勤精神不集中,擅自離崗。

  4)封閉式管理還需要加強,門崗對于外來人員必須及時登記。

  5)安全管理、車輛管理、消防管理的相關制度雖然有建立,但是不統一,不規范。

  6)滅火設施設備、器材配置不齊全,信和花園丟失、損壞現象嚴重。

  4、清潔綠化

  1)清潔綠化工作缺少完整的管理制度和監管制度。

  2)管理處應提高對保潔分包方的監管。

  5、社區文化

  1)社區文化單調。

  2)員工業余生活單調,愛琴居管理處員工吃、住條件需要改善。

  3)缺少完整、統一的宿舍和食堂管理制度。

  針對以上檢查結果,結合物業公司所屬各管理處實際情況,本人對今后品質工作的開展提以下實施方案和建議:

  建立和完善體系四大步驟:

  一、培訓起步,職能分工;

  二、匯編文件、試點運行;

  三、內部審核、正式運行;

  四、體系維持與提高

  一、培訓起步,職能分工:

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  A、全員ISO9000基礎知識培訓。

  1、培訓目的:

  1)了解ISO族標準的內容;

  2)了解ISO族標準的基本要求;

  3)了解ISO族標準的實施辦法;

  4)了解企業推行ISO意義和計劃。

  2、學習內容:

  1)什么是ISO9000族標準;

  2)對標準的理解;

  3)本公司推行ISO9000意義;

  4)本公司推行ISO9000的計劃和要求。

  3、參加人員:全體人員;

  B、骨干培訓

  1、培訓目的

  1)了解ISO9000族標準的基本內容;

  2)領導在質量體系中的作用;

  3)了解為什么要推行ISO9000;

  4)要了解如何推ISO9000。

  2、學習內容

  1)標準的結構、原理和內容概述;

  2)重要的質量概念;

  3)實施標準的www.zonexcapitaltr.com指導思想;

  4)領導作用;

  5)認證、維護和改進的過程。

  3、參加人員:各有關部門經理和主管。

 ?。ǘ┙⒔M織

  A、公司應成立專門工作機構,負責全公司推行ISO9000組織協調工作,作為一個辦事核心。應保證:

  1、所有各有關部門都能參與工作小組。

  2、有專職人員。

  3、有骨干力量。骨干人員應對ISO9000有較全面系統的學習,最好有一定相關工作經歷。

  B、管理者代表

  1、公司應按標準要求任命管理者代表。

  2、管理者代表應由最高管理者指定;

  3、管理者代表應是公司管理層成員;

  4、管理者代表應具有如下職責:

  1〕確保按照標準規定建立、實施和維持質量體系要求;

  2〕向管理者報告質量體系的執行情況,以便評審和改進質量體系;

 ?。ㄈ┈F場調查

  A、調查的目的

  1、有質量體系與標準的符合性:找出與標準之間差距;找出形成這些差距原因。

  2、識別確定對質量體系進行修改的內容:

  B、調查的依據

  1、質量體系標準:例如ISO9001:2000版標準,

  2、合同:質量體系應能基本滿足各客戶的要求,因此,合同應是論斷的一個重要依據。

  3、物業公司現有的基本規定、規程,調查時要檢查的內容。

  4、社會或行業有關法規。

  C、調查工作的實施過程

  1、確定調查小組。

  2、確定調查依據和調查對象。

  3、制訂調查計劃,編制調查工作文件。

  4、現場調查檢查

  1)與現場人員交談,了解情況;

  2)檢查現場文件和記錄;

  3)如實記錄體系運行現狀.

  5、提交調查報告

  1)不合格報告;-

  2)調查結論;

  3)體系文件清單;

  4)需新編制和修訂的文件(清單)

 ?。ㄋ模┞毮芊止ぃw系設計

  A、制訂質量方針;

  B、任命管理者代表主要責任:

  1、協助管理者確保按標準的要求建立質量體系。

  2、負責質量體系的實施和維護。

  3、負責組織內部質量體系審核,向最高管理者報告體系執行情況,以便評審和改進。

  4、就質量體系方面問題與外部聯系。

  C、設計調整組織機構

  1、各部門職責應覆蓋標準要求。

  2、各部門有清楚的職責。

  3、各部門工作之間有合理的銜接。

  4、職能分工形成書面文件,并經充分討論。

  5、應把有關質量的策劃、控制、協調、檢查、改進工作都反映出來。

  二、編寫文件、試點運行:

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  A、列出文件清單:-

  質量手冊:手冊的構成、職能的分配、組織間接口、手冊中要素描述有關支持性文件。

  程序文件:需編制哪些程序文件、每個程序文件對應標準那個要素、各程序文件之間有無重復、有無遺漏、各程序文件形成的記錄、有關支持性文件。

  工作文件:作業指導書等操作類文件、管理文件、報告和表格。

  B、明確哪些舊文件作廢、哪些保留。

  C、分配文件編寫任務:各部門參與、品管部集中。

  D、起草文件:工作流程、闡述簡捷、語言標準、文件傳遞。

  E、文件討論:內部討論適用性、外部檢查完整性。

  F、文件批準發布:審核、批準;復印、裝訂;受控、登記;發布、簽收。

 ?。ǘ┰圏c運行

  A、體系交代:

  手冊:特點、使用、保管要求;

  程序:特點、注意事項、形成記錄、各程序之間接口;

  工作文件:需要掌握關鍵問題如何記錄,報告不合格品。

  B、培訓:

  培訓:崗位培訓;特殊崗位培訓考核;管理人員程序文件培訓;全員質量方針、目標培訓

  C、試運行:

  1、補充完善基礎工作:邊運行,邊完善第三層次文件;

  2、修改體系文件:邊運行,邊修改不合適的文件;

  3、作為記錄并保存好記錄以提供證據。

  三、內部審核、正式運行:

 ?。ㄒ唬﹥炔繉徍?、管理評審:

  A、至少進行一次內部審核,組織應制訂審核計劃、審核清單、審核報告、

  不合格項的跟蹤www.zonexcapitaltr.com和監督等有關活動記錄和文件應保存完好。

  B、至少安排一次管理評審,以評價新體系的有效性和適用性。

 ?。ǘ┱竭\行:

  通過內部審核、管理評審,對體系文件中不切合實際或規定不合適之處進

  行及時修改,在一系列修改后,發布第二版質量手冊、程序文件進行正式運行。

  四、體系維持與提高

 ?。ㄒ唬z查現場中問題,不斷地改進和鞏固。

 ?。ǘ┻M一步完善體系文件,加強協調監督工作。

  綜上所述,以上是本人對第一次服務質量檢查情況的匯報,以及對今后品質工作開展的構想,請領導批示!

  附件1《品質管理上半年工作計劃表》

  附件2《督導工作規范》

  序號工作安排時間負責人備注

  11、全員ISO9000基礎知識培訓2、骨干培訓3月26日-4月6日

  2職能分工-體系設計A、制訂質量方針;B、任命管理者代表主要責任C、設計調整組織機構 4月7日-4月15日

  3、編寫文件A、列出文件清單B、明確哪些舊文件作廢、哪些保留。C、分配文件編寫任務D、起草文件E、文件討論F、文件批準發布審核、批準;復印、裝訂;受控、登記;發布、簽收4月16日-5月16日各管理處評選一名兼職督導員,協助品質部開展工作。

  4、試點運行1、補充完善基礎工作:邊運行,邊完善第三層次文件;2、修改體系文件:邊運行,邊修改不合適的文件;3、作為記錄并保存好記錄以提供證據。5月17日-6月17日

  5、內部審核、管理評審6月18日-6月30日

  6、正式運行7月1日-

  7、體系維持與提高

 ?。ㄒ唬z查現場中問題,不斷地改進和鞏固。

 ?。ǘ┻M一步完善體系文件,加強協調監督工作。

篇3:物業質量手冊:服務質量檢查與考評控制程序

  物業質量手冊:服務質量檢查與考評控制程序

  1目的

  對服務過程質量進行檢查與考評,以確保服務質量符合策劃的安排。

  2.適用范圍

  適用于對公司物業管理項目服務質量檢查與評價活動控制。

  3 職責

  3.1 行政人事部負責組織對服務過程質量的檢查與考評控制。

  3.2 各部門對本部門服務質量進行自查。

  4 工作程序

  4.1物業管理服務質量檢查評價的策劃

  行政人事部組織編制《各類采購物資的檢驗規程》、《服務質量檢查標準》,規定檢查項目、檢查標準、檢查方法等

  4.2 采購物資檢驗

  4.2.1 工程部負責按《各類采購物資的檢驗規程》對進場物資實施檢驗,檢驗方法包括外觀檢查、驗證合格證明文件或委外檢測等方式。

  4.2.2 檢驗員將檢驗結果記錄于《物 資 驗 收 單》中,合格后辦理入庫手續;不合格由倉管通知采購部,按《不合格控制程序執行》

  4.3物業管理服務過程質量檢查評價實施

  4.3.1 行政人事部制定的《服務質量檢查標準》將作為控制和評價服務質量的依據,擔負質量檢查評價的人員將按《人力資源控制程序》的規定得到良好的培訓,使之熟悉檢查評價的要求和技能。

  4.3.2 對服務質量評價的主體是行政人事部本身與客戶。需客戶參加的評價活動將采取發出《顧客滿意度調查表》的方式進行,客戶的評價意見將采取統計技術進行統計,經分析得出較為客觀的評價結論。

  4.3.3評價將采用分級評價與重點評價相結合的方法展開。這些評價活動的方法為:

  (1)服務提供人員對所從事的服務提供活動的自檢將作為測量服務提供過程的一個組成部分。自檢根據活動的特點分為操作者自檢和所在部門的自檢,兩種自檢方式將被單獨或結合使用,自檢將以適合的檢查表方式記錄。

  (2)各職能部門對所主管活動的抽檢是對活動的另一種控制和評價方式。規定頻度的抽檢將把重點放在與客戶直接接觸的服務活動方面。抽檢檢查表用于記錄抽檢情況和結果。

  (3)行政人事部或公司領導組織的專項檢查評價活動也是對服務過程進行測量和評價的一個組成部分。行政人事部將通過對專檢結果的分析、統計對服務過程進行評價,各專檢活動所形成的專檢檢查表是專檢活動的證實記錄。

  (4)服務提供過程中各個階段的工作狀況將作為評價服務質量的一個重要方面。各部門的《周工作小結及計劃》將由行政人事部與公司領導審議并作出進一步行動的決定。

  (5)定期的內部質量審核和管理評審將對體系的全面狀態作評價,其中包括服務質量的控制、服務質量的效果評價,內部質量審核將涉及服務過程的各項活動和特性。

  (6)申報參加由國家、市、區優秀管理小區的評比也是評價服務質量的一個重要方面。具體按照國家、市、區申報評比標準執行。

  4.4服務質量評價的監控

  (1)評價活動是否按規定進行將作為質控員進行巡查的內容之一。

  (2)巡查中發現的不符合要求的方面,按《不合格控制程序》執行。

  5.相關文件

  5.1《各類采購物資的檢驗規程》

  5.2《服務質量檢查標準》

  6.記錄

  6.1 《物 資 驗 收 單》BW/C*-8-03-01

  6.2《周工作小結及計劃》JC/C*-8-03-02

  6.2 《服務質量檢查考核記錄》JC/C*-8-03-03

  6.3 環境部日檢表JC/C*-8-03-04

  6.4 清潔衛生抽查表 JC/C*-8-03-05

  編制  審核 批準

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