試產物料的跟蹤流程
1. 目的
保證整個試用的過程能夠得到有效的控制,通過試用能準確地判決物料的品質。
2. 適用范圍
新分供方來料、第一次使用之物料、特采后要求試用之物料、物料代用審批中要求試用之物料及其它原因需試用之物料
3. 試產物料跟蹤流程/職責和工作要求
流 程 職 責 工作要求 相關文件
/記錄
開始/IQC開出試產物料跟蹤表/SMT邦定物料/倉儲填寫進出料情況,并隨料將單一起經領料部門/SMT\邦定填寫試產情況/生產在投料前將表交于工程/生產在投料前將表通知QA/OQC填寫檢驗情況/試產結果確認/返單IQC/結束
SMT邦定物料
IQC領班、組長
檢驗員
倉儲部
SMT、邦定
生產、工程
生產部、OQC組長/領班
IQC根據特采或代用要求試產,開出《試產物料跟蹤表》。
試產物料數量原則上不超過100pcs,特殊情況數量增加需QE認可。
物料貼上藍色試產貼紙并注明特采試產或代用試產。
表單與物料一起交倉庫。
倉儲部填寫進出料的情況,并隨料將單一起發給領料部門。若一次不能將試產的物料發完,則在以后發料時均需隨料發放《試產物料跟蹤表》。試產物料需優先發料。
SMT、邦定在試產完將半成品入庫時需將《試產物料跟蹤表》一起交于倉儲部。倉儲部在發半成品時要隨同發出《試產物料跟蹤表》。若使用試產物料的半成品不能一次入庫,可復印《試產物料跟蹤表》以便使用試產物料的半成品在每次入庫時均有《試產物料跟蹤表》
生產接到試產物料及單后,在投料前,將表交于工程部,工程部進行試產物料跟蹤
生產應通知OQC從哪批開始是用試產物料的,將有用試產物料的批次與其它批次分開放置并做上標識。
試產物料跟蹤表、進料不良處理單
試產物料跟蹤表
試產物料跟蹤表
試產物料跟蹤表
試產物料跟蹤表
流 程 職 責 工作要求 相關文件
/記錄
OQC檢驗員
物料QE
IQC
OQC在整機檢查時,要針對該物料在整機情況,有目的地進行檢驗,產品QE確認并填寫意見。
物料QE根據各部的試產情況,最終判定試產合格與否
試產結束后返單至IQC
試產不合格退料,合格允收
編制: 審核: 批準:
篇2:物業管理公司物料采購程序(13)
物業管理公司物料采購程序(13)
1.0目的
確保采購的物料符合服務質量的要求。
2.0適用范圍
適用于服務質量有影響的物料采購。
3.0職責
3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。
3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。
3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。
3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。
4.0程序
4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過2000元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。
4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。
4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。
4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。
4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。
4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。
4.7服務供方在服務提供過程中,如發生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。
4.8常用物料的采購
4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。
4.8.2報綜合事務部審核后,報總經理審批。
4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。
4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續。
4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯系,由綜合事務部負責處理。
4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。
4.9應急采購處理
4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。
4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續。
5.0物料驗證
5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。
5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證,物料數量少于10個的,抽樣100%。
5.3檢驗方法
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。
5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。
5.3.3外觀:
5.3.3.1從包裝看有無生產廠家,生產日期等標志,是否在有效期內。
5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。
6.0支持性工具
《服務供方評價表》
《服務供方復審表》
《采購申請單》
《不合格品處理單》
《物料領用單》
編制:審核:批準:日期:
篇3:酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度
酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數量及金額。
?。?)統計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
?。?)根據目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(客房一次性用品配備情況:VIP房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
?。?)以此計劃數乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
?。?)根據各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制"客房消耗用品定額控制表",根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數的80%按節省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據倉庫提供的明細表,對照規定的消耗定額數,核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。
9.根據當月消耗品使用的增減金額數,與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數據創造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發生變動,需及時調整各項消耗品的定額數指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據收發情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據各類工程材料的收發料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發料單進行統計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
簽署人: 物業管理有限公司